2025内部控制审计监督检查制度
内部控制审计监督检查制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部控制监督检查行为,保障内部控制监督检查工作的有效实施,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》等法律法规,结合公司实际,制定本制度。...
2025-07-23 9
紫燕食品:内部审计制度(2025年5月修订)
紫燕食品集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年五月...
2025-07-23 58
联邦制药员工廉洁自律守则
为切实加强员工廉洁和职业道德建设,提高全员廉洁自律意识,塑造健康的经营环境,根据国家有关法律法规规定,结合本公司情况,特制订本守则 。...
2025-07-23 24
朗诗集团|举报须知
亲爱的读者朋友: 您好,本公众号是朗诗控股廉正宣传的官方平台,秉承“人本、阳光、绿色”的核心价值观,坚决维护公平、公正、公开、透明的商业环境。...
2025-07-23 14
中华人民共和国审计署令
第11号 《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。 审 计 长 胡泽君 2018年1月12日...
2025-07-23 21
第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理
一条 为了规范内部审计业务外包管理行为,保证内部审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称内部审计业务外包管理,是指组织及其内部审计机构将业务委托给本组织外部具有一定资质的中介机构,而实施的相关管理活动。 第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构。接受委托的中介机构在实施内部审计业务时应当遵守中国内部审计准则。...
2025-07-23 10
北京市内部审计规定
《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过,现予公布,自2020年1月1日起施行...
2025-07-23 18
中华人民共和国审计法
(1994年8月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过 根据2006年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国审计法〉的决定》第一次修正 根据2021年10月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改〈中华人民共和国审计法〉的决定》第二次修正)...
2025-07-23 20
第2205号内部审计具体准则——经济责任审计
第一条 为了贯彻落实《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对部门、单位(以下统称单位)内部管理主要领导干部和主要领导人员(以下统称领导干部)的管理监督,规范开展经济责任审计工作,提高审计质量和效果,根据有关党内法规、《审计署关于内部审计工作的规定》(中华人民共和国审计署令第11号)、《内部审计基本准则》及相关内部审计具体准则,制定本准则。...
2025-07-23 14
与发票相关的合规风险点有哪些?
在企业经营活动中,发票作为一种重要的财务凭证,起着记录交易、明确交易双方权益的作用。然而,随着商业环境的复杂化,发票相关的风险也日益凸现。这些风险可能源自开具发票的过程,也可能源自发票的接收和使用过程。下面列举一些常见风险点,以帮助企业和个人更好地防范相关的财务风险。...
2025-07-23 31