合同审查的10个方面37个要点
合同审查有哪些要点?小编整理了合同内容审查的要点以及对外形式审查的要点,具体表现在合同主体合格性的审查、合同内容合法性的审查、合同条款实用性的审查、权利义务明确性的审查和交易需求满足性的审查,详细内容如下文所示:...
2025-07-22 44
专项审计报告具体写法:结构、内容、步骤
浅谈如何撰写专项审计调查报告...
2025-07-22 35
“三重一大”之大额资金使用:风险防控实施办法
第一条 为进一步加强XX大额资金管理,明确经济责任,提升资金使用效益,防范资金投入风险,完善大额资金管理使用的监督措施,加强廉政风险防控机制建设,根据《XX大额专项资金管理办法》等相关文件规定, 结合XX实际, 制定本办法。 第二条 大...
2025-07-22 48
如何实施培训业务及费用审计?
为了进一步强化“三公经费”审计,严格执行“过紧日子”要求,细化和完善对培训业务和费用支出的审计,应当纳入日常审计范畴:...
2025-07-22 27
巡查审计发现的35项违规问题及其整改措施全清单
整改措施:为进一步规范医院招标采购活动,提高采购质量和效率,避免风险点过于集中,医院实施“招、采、用”分离,成立招标采购办公室,制定《XX省人民医院采购管理规定(试行)》、《XX省人民医院招标采购管理规定实施细则(试行)》,规范招标采购流程。出现投标单位有相关利益联系的,依法依规废除投标资格且上报相关管理部门。合理制定项目参数,确保招投标工作公平公正。...
2025-07-22 37
某集团公司关键管理岗位在、离任审计管理制度
审计目的:为打造龙头健康、正向、以身作则,战略有效落地, 队伍健康向上的企业文化,通过事先共识的监察规则,形成阳光化的“关键管理岗位在、离任审计管理制度”。...
2025-07-22 22
围观!毕马威、普华永道、德勤各出具一份保留意见审计报告
2024年4月30日,上交所主板上市公司新智认知(603869.SH)发布2023年年报,毕马威为新智认知2023年财务报告出具了保留意见的审计报告,并同时出具否定意见的内部控制审计报告。...
2025-07-22 34
住建部对建设工程中常见13个疑难问题的答复(都是审计关注要点)
2022年12月29日中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号公布,自2023年3月1日起施行的《建设工程质量检测管理办法》第21条要求非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料。同年发布实施的《建筑与市政工程施工质量控制通用规范GB55032-2022》其中第3.4.1条规定:建设单位应委托具备相应资质的第三方检测机构进行工程质量检测,检测项目和数量应符合抽样检验要求。非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据。提出如下问题:...
2025-07-22 24
两部门:会计师事务所审计工作底稿应当存储在境内
为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序 促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发〔2021〕30号)有关要求,加强会计师事务所数据安全管理,规范会计师事务所数据处理活动,我们制定了《会计师事务所数据安全管理暂行办法》,现予印发,请遵照执行。...
2025-07-22 26
招投标领域行受贿与串通投标相关问题辨析
二十届中央纪委三次全会指出,坚持个案查处与系统整治相结合,深化整治招投标等领域的腐败。招投标领域权力集中、资金密集、资源富集,相关违法违规行为严重干扰公共资源交易的公平公正,必须加大对行受贿、串通投标等行为的惩戒力度,实践中,投标人相关行为构成个人行贿抑或单位行贿、投标人谋取的是否系竞争优势、评标专家相关行为构成受贿抑或非国家工作人员受贿、串通投标与受贿是否应予并罚等问题值得关注。...
2025-07-22 47